|
Faktúra |
6/24
|
Čistiace prostriedky
|
371,75 |
s DPH |
04.11.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
08.11.2024 |
18.11.2024 |
|
Faktúra |
3/24
|
Čistiace prostriedky
|
290,40 |
s DPH |
20.06.2024 |
Šuchterová s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
3/23
|
Čistiace prostriedky
|
225,60 |
s DPH |
24.08.2023 |
Šuchterová s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
10/23
|
Čistiace prostriedky
|
325,55 |
s DPH |
13.12.2023 |
Šuchterová s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
05_25
|
Čistiace prostriedky
|
140,65 |
s DPH |
16.05.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
11_25
|
Čistiace prostriedky
|
154,95 |
s DPH |
13.06.2025 |
Šuchterová s.r.o. |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
10_24
|
ČIstiace prostriedky
|
220,00 |
s DPH |
18.12.2024 |
Šuchterová a.r.o. |
20.12.2024 |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
13_25
|
vrecká do vysávačov
|
103,05 |
s DPH |
19.06.2025 |
VACS Slovakia s.r.o. |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
12_25
|
Workshop - poznávame prírodu
|
220,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
All 4 school - Fabianova s.r.o. |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
7/24
|
Výtvarný materiál
|
333,94 |
s DPH |
11.12.2024 |
All 4 School - Fabianova s.r.o. |
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
9/23
|
Výtvarný materiál
|
138,52 |
s DPH |
11.12.2023 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
4/23
|
Výtvarný materiál
|
1 101,61 |
s DPH |
21.09.2023 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
5/24
|
Výtvarný materiál
|
976,06 |
s DPH |
07.10.2024 |
PAPIER SERVIS s.r.o. |
08.11.2024 |
18.11.2024 |
|
Faktúra |
8/23
|
Učebné pomôcky
|
800,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
ELARIN, s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
6/23
|
Učebné pomôcky
|
239,00 |
s DPH |
28.09.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
7/23
|
Toner
|
255,60 |
s DPH |
05.10.2023 |
GREAT TONER s.r.o. |
|
29.04.2024 |
|
Faktúra |
4/24
|
Toner
|
223,20 |
s DPH |
27.06.2024 |
GREAT TONER s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
2/23
|
Toaletný papier
|
51,20 |
s DPH |
05.06.2023 |
ynecon s.r.o. |
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
07_25
|
Preprava vláčikom
|
99,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE |
02.06.2025 |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
9_25
|
Preprava autobusom
|
147,60 |
s DPH |
12.06.2025 |
CIRO TRANS s.r.o. |
17.06.2025 |
17.06.2025 |